下面是小编为大家整理的2023年最新审计经理岗位职责(9篇)(完整),供大家参考。
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1、参与制定公司内部审计管理办法和规章制度;根据公司业务发展要求,编制项目年度审计计划、审计工作程序等的制定及完善工作;
2、对公司项目工程进行合规性审计(投资立项及前期费用、工程设计、招投标、合同管理、工程施工、物资管理、竣工验收、工程结算决算、工程项目档案管理),并出具审计报告;
3、对建设项目的反舞弊、反腐败及合规性进行重点审计;
4、跟进审计结果的落实整改情况,对所发现的审计问题提出整改措施并负责进行后续审计工作。
1、工程管理、工程造价或会计财务类等专业本科以上学历;
2、熟悉各类审计法规及要求;
3、熟悉工程管理,具有3-5年的工程类审计经验;
4、清晰严谨的思路,良好的表达和沟通能力,扎实的写作能力;
5、坚持原则、忠诚、诚信,较强的问题分析和问题解决能力;
6、服务过大型的事务所或大型企业为佳。
1、协助部门负责人制订工程审计工作计划;
2、建立并完善工程审计工作管理办法和具体工程审计工作实施办法;
3、起草工程审计项目的实施方案,经审批后负责具体实施;
4、编制审计工作底稿,汇总整理审计发现的问题并形成初步审计结论和审计报告;
5、负责定期跟踪审计报告的整改落实情况;
6、负责整理与审计过程和结论有关的审计工作档案;
7、完成领导交付的其他工作。
1、具有很强的沟通协调能力和解决问题能力,具备良好的道德水准和团队协作精神;
2、工程建筑、造价、房地产等相关专业本科以上学历;
3、8年及以上工作经验,其中从事工程审计工作经历5年以上;
4、具有工程造价师、二级或以上工程建造师资格,或同等高级专业证书;
5、有一级建造师资质证书者优先;有大型工程审计经验者优先;
6、了解国家有关施工项目管理的法规、政策,熟悉施工图纸审查及招投标流程,具备独立完成预结算编制和审核的能力。
7、能经常出差
1、能独立完成大型集团或上市公司的审计工作;
2、负责审计项目的审计计划编制调整和执行;
3、对项目成员进行调度和任务分派,解决项目组工作期间提出的常规性专业技术问题;
4、对审计风险进行判断和控制;
5、对项目进行工时控制和统计,对项目成员进行考核;
6、与客户沟通,并协调维护客户关系;
7、出具审计业务报告和其他法定业务报告。
8、大学本科及以上学历,具备注册会计师执业资格;
9、具有5年以上会计师事务所审计工作经验;
10、能够独立或带领团队完成各项审计工作;;
11、具备良好的沟通表达及协调管理能力并勇于承担责任;
12、热爱审计工作,为人正直,具有丰富的项目管理经验及较强的团队建设能力;
1 拟定并制定审计计划和审计预算;<
2 组织实施财务审计管理审计和效益审计等;
3 拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4 及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5 督促审计结论和建议的落实;
6 负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
1 能独立出具正式报告;
2 能够充分了解客户对于报告项目的需求和目的,制定相应的项目方案,外勤现场的管理指导分工,带领团队顺利完成项目任务;
3 拟定报告方案,撰写报告,督促底稿的完整归档;
4 负责对助理人员进行有效的培训和管理,提升助理的技能,培养团队精神;
5 担任客户的财务顾问,解决客户在财税方面问题,与客户建立良好的沟通,维护客户关系;
6 负责报告过程中与相关部门客户及政府部门(工商财政税务等部门)的协调和沟通。
职责:
1、负责根据公司要求、审计年度工作目标,结合部门实际情况,制定和动态修整;
2、组织相关部门建立、优化、推行财务审计、专项审计、内控审计等相关流程和制度,为集团规范内部管理和降低经营风险提供良好的"支持保障;
3、负责对集团工程项目前期、计划阶段、施工阶段、验收阶段的工作进度、施工质量、工程监理和投资控制进行审查和评价;
4、负责对集团及各分公司专项审计,不限于企业内部控制审计、工程发包及招标审计、投资审计、合同管理审计、离职审计及经济效益审计等。
任职要求:
1、本科以上学历,财务相关专业,具备中级职称;
2、3-5年以上房地产行业审计工作经验,有丰富的财务核算及管理经验;
3、熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;
4、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真,有良好的职业道德;
5、熟练运用会计电算化,熟练使用erp财务软件。
职责:
1、协助总经理开展各专项审计工作;
2、受理内外部举报投诉事件;
3、通过专业监察方法、工具,收集并分析相关证据;
4、涉嫌商业贿赂、职务侵占、诈骗类等及各类违规违纪行为进行调查取证,推进业务持续改进,推动公司管理;
5、供应商资信和背景等信息调查取证,为管理曾提供书面调查报告,针对发现的管理漏洞、市场有效价值信息、潜在风险及损失提出改进意见,促进业务成长。
6、开展廉洁自律,倡导改进相关培训及文化宣导工作。
7、开展工程监察相关工作;
8、梳理举报投诉渠道等工作。
任职资格:
1、 本科以上学历,刑侦、法学、审计相关专业优先;有审计或监察工作经验5年以上;
2、 忠诚,品行端正、正直、严谨、工作细致、善于沟通、有创新意识;
3、熟悉违规违纪调查的方法方式,有较强的原则性;有公检法资源,可优先考虑;
4、 具有较强的洞察、分析、判断、协调、组织、管理及写作能力。
1、负责集团内部财务审计及内部控制工作;
2、协助上级制定公司内部审计、内部控制制度及流程;
3、负责部门财务报表分析工作;
4、上级安排的其他工作。
1、财务审计或财务管理相关工作经验3年+,通过2门以上注册会计师考试者优先,倾向于有大型会计师事务所审计经验或大型企业财务审计管理经验者;
2、大学本科相关专业毕业,性别不限;
3、适应项目出差,每月约1周;
4、有一定的项目管理能力。
1 建立it内部审计制度与流程,以风险为导向以控制为基础以业务为核心;
2 制定it审计年度计划并按计划实施,编写工作底稿,撰写审计报告落实整改情况;
3 制定并落实it专项审计计划,包括总体计划具体计划工作底稿,撰写报告管理建议并跟踪审计整改落实情况;
4 主导规划和参与建设公司it审计系统,配合制定和落实it审计专业知识培训及考核制度;
5 制定适合公司管理特点和审计需要的开发审计应用审计内控审计和数据审计的具体指南或操作办法;
6 常规审计前的系统调研审计风险评估审计关键提示及外部审计机构监管机构的对接和配合;
7 组织对it组织战略与架构实施审计,包含但不限于风险管理项目管理应用系统操作系统数据架构工程(可行性研究需求设计开发集成测试验收变更和迁移) 基础设备交付物信息安全等审计工作;
8 协助建立和完善公司信息系统内部控制体系,补充和编写《内部控制手册》。
9 配合本部门同事完成年度审计任务;
10 领导交办的其他工作。
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