下面是小编为大家整理的2023年度财务审计岗位职责,审计岗位工作职责(7篇)(全文完整),供大家参考。
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2、做好资金预算、清查盘点等财务管理工作;
3、协助做好经济指标测算工作;
4、协助做好税金测算、申报、缴纳工作;
5、协助做好内控制度管理;
6、领导交办的其他工作。
1、参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
2、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。
3、 负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
4、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。
5、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
6、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
1、全面负责酒管公司财务部的日常管理工作;
2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,检查、考核并监督执行;
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;
4、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;
5、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析;
6、负责资金、资产的管理工作;
7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;
8、负责对应外部审计及财务稽核工作,配合提供相关资料。
1制定并持续优化公司内部审计管理制度与内部审计工作流程;
2、 编制内部审计年度工作计划;
3、 有针对性的对公司开展专项审计工作,重点关注对公司经营目标影响较大的高风险领域、重要业务事项及重要业务流程等,为公司管理层提供决策建议;
4、 组织开展对下属公司重大经营活动,重大项目,重大经济合同等事项等有关的经济活动进行专项审计,并对发现的问题进行监督整改,并提交审计报告;
5、 组织开展公司所属专业公司负责人进行任期或任中经济责任审计,完成审计报告及审计档案整理及归档工作;
6、 协调配合上级公司以及外部监管机构对公司的审计监督检查工作;
7、 对内、外部审计中发现的问题督促相关单位进行整改,跟踪检查整改结果,防范风险发生;负责内部审计中介机构的选聘与监督管理。
1、负责拟定、修订公司内部审计规章制度,建立公司内审工作机制;
2、负责根据上级公司要求并结合公司实际,拟定公司内部审计工作规划、年度工作计划;
3、负责年度末公司审计工作的总结,并根据上级公司要求整理提交审计年度考核资料;
4、负责组织或参与公司各项业务的现场审计和非现场审计;
5、负责协调外部审计机构、上级单位等对公司的现场审计或审计相关的调研、检查;
6、完成领导交办的其他工作。
1. 配合财务总监区域酒店财务管理;
2. 制定并完善酒店财务规章制度及内控流程,完善财务核算体系及分析模型(包括渠道效率分析、产品收益分析、资产成本分析等);
3. 分析检查公司财务收支和预算的执行情况 ;
4. 参与公司的预算编制、执行及分析,为管理层提供经营分析数据;
5. 审核区域酒店财务报表,及经营分析,为管理层提供数据分析;
6. 管理维护与银行、税务、工商、审计师及其他机构有关的事务;
7. 向管理决策层提供必要的数据信息及分析;
8. 完成上级交给的其他工作。
1、实施内部财务\费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作
2、实施子公司季度财务审计,包括但不限于货票款数据,将重大审计发现进行上报
3、参与实施营销财务相关的专项审计
4、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议
5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作
6、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告
7、协助外部审计进行上市公司年度审计报告的出具
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